審計署2016年對中化集團2015年度財務收支審計結(jié)果客觀反映了公司當時的財務狀況和經(jīng)營成果,充分肯定了公司持續(xù)改善和規(guī)范企業(yè)管理、推動主營業(yè)務發(fā)展以及增強市場影響力等方面取得的成績,同時也從貫徹落實國家重大政策、規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理等方面指出了公司存在的問題,對進一步提升公司經(jīng)營管理水平、促進公司持續(xù)健康發(fā)展具有重要作用。
公司黨組高度重視審計反映出的問題,專題研究部署,要求認真剖析問題產(chǎn)生的原因,深刻汲取教訓,扎實制定整改方案,逐項落實整改責任,立即或限期完成整改,并以此次審計為契機,舉一反三,全面排查其他工作中存在的問題和不足,不斷完善內(nèi)部管控體系,提高經(jīng)營管理水平,確保國有資產(chǎn)安全。
公司已建立了包括具體問題整改、責任人問責和管理體系改進等三個層面的整改工作機制,有關(guān)問題已經(jīng)進行了整改,相關(guān)責任人已進行了問責處理。我司真誠感謝國家審計署的嚴格審計和社會各界的監(jiān)督幫助,并將繼續(xù)認真落實整改措施,進一步完善制度,強化內(nèi)部管控和風險防范,促進企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。我們誠摯歡迎社會各界一如既往地對我公司的工作給予支持、幫助、監(jiān)督和指導。
中國中化集團公司
2017年6月23日